Orden de Compra. Nº3623-152-SE23 "MATERIALES PARA REPARACION DE HITO TURISTICO Y CALDERA-ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-152-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE HITO TURISTICO Y CALDERA-ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 219 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 179665,9
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
R.U.T. 10.507.027-6
Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111501
Hojas de cuchillo10UnidadDISCO CORTE RAPIDO 4"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadGALON ANTICORROSIVO NEGRO  $ 23.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.560 $ 47.560
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadGALON ESMALTE AL AGUA COLOR MOSTAZA  $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
31211505
Pinturas aceitosas20UnidadGALON CERESTAIN   $ 37.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.000 $ 756.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadDILUYENTE  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 4"  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 2"  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
30161508
Rodillo de papel pintado10UnidadRODILLOS 22 CM  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 945.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.666
TOTAL OC $ 1.125.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.