Orden de Compra. Nº3623-154-SE20 "MOVILIZACION VINCULO N°13 VERSION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-154-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACION VINCULO N°13 VERSION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro
Razón Social Alejandro Ellez Cerda
R.U.T. 11.782.800-k
Sucursal Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaArriendo de vehículo para trasladar al Equipo de Trabajo que debe realizar visitas domiciliarias a usuarios de 65 años y mas que viven solas o acompañadas, que participan del programa Vinculo Continuidad N°13 Version. Cantidad de visitas a realizar 109 de acuerdo a lo coordinado por el depto., social.-  $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
Total Neto $ 405.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 405.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.