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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-155-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMION TOLVA KSSB-29 REPARACIÓN ELÉCTRICA.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-55-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
24399,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl |
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Razón Social |
Taller mecanico ivan mauricio cuevas hermosilla E.
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R.U.T. |
76.431.492-1 |
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Sucursal |
taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172901
| Iluminación exterior para automóviles | 3 | Unidad no definida | FOCO TROCHA LED 2".- | |
$ 3.083,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.249
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$ 9.249
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31201516
| Cinta reflectiva | 1 | Unidad no definida | CAJA CINTA REFLECTANTE AVERY ROJO/BLANCO.- | |
$ 48.309,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.309
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$ 48.309
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31161722
| Tuercas de unión | 1 | Unidad no definida | UNION RECTA TECALAN 08 MM.- | |
$ 860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 860
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$ 860
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80111613
| Mano de obra temporal | 2 | Hora | HORA HOMBRE EN TERRENO.- | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 128.418
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.399
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$ 152.817
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.