Orden de Compra. Nº
3623-162-SE22
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MATERIALES OF. NIÑEZ - COORDINACIÓN INTERNA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3623-162-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OF. NIÑEZ - COORDINACIÓN INTERNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3623-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
San Martin 263
Comuna
Máfil
Impuesto
67970,6
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Patricio
Razón Social
JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T.
13.515.996-4
Sucursal
Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
55
Unidad
PIEZAS DE MADERA 2"x2"
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
30172001
Puerta de barra aislada
2
Unidad
PUERTA 80 CM X 2.0 MTS
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
30102519
Chapa de metal chapado
1
Unidad
CHAPA PUERTA EXTERIOR CON MANILLA
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
31211603
Pintura secante
1
Unidad
GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO CAFE MORO
$ 25.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.890
$ 25.890
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS DE 4"
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS DE 2"
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
30102505
Chapa de acero inoxidable
1
Unidad
CHAPA PUERTA INTERIOR POMO
$ 13.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
15
Litro
DILUYENTE X 1 LTS
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
31162804
Topes de puerta
6
Par
PAR VISAGRAS 3"
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
Total Neto
$ 357.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.971
TOTAL OC
$ 425.711
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.