Orden de Compra. Nº3623-162-SE22 "MATERIALES OF. NIÑEZ - COORDINACIÓN INTERNA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-162-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OF. NIÑEZ - COORDINACIÓN INTERNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 67970,6
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras55UnidadPIEZAS DE MADERA 2"x2"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
30172001
Puerta de barra aislada2UnidadPUERTA 80 CM X 2.0 MTS  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30102519
Chapa de metal chapado1UnidadCHAPA PUERTA EXTERIOR CON MANILLA  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
31211603
Pintura secante1UnidadGALON PINTURA ESMALTE SINTETICO CAFE MORO  $ 25.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.890 $ 25.890
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 4"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2"  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
30102505
Chapa de acero inoxidable1UnidadCHAPA PUERTA INTERIOR POMO  $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15LitroDILUYENTE X 1 LTS  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
31162804
Topes de puerta6ParPAR VISAGRAS 3"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 357.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.971
TOTAL OC $ 425.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.