Orden de Compra. Nº3623-174-SE26 "MANTENCION Y NEUMATICOS BIBLIOMOVIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-174-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y NEUMATICOS BIBLIOMOVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-31-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 159733
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Razón Social TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM
R.U.T. 76.431.492-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal3UnidadHORA TALLER, DESMONTAR Y MONTAR NEUMATICOS, ALINEACIÓN, BALANCEO Y MANTENCIÓN  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadNEUMATICOS 215/70R15 ($581.200), BALANCEO ($40.000) Y ALINEACIÓN ($36.000)  $ 164.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.200 $ 657.200
15121521
Aceites lubricantes para bombas1UnidadCAMBIO ACEITE DE MOTOR  $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
15121521
Aceites lubricantes para bombas1UnidadCAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
40161505
Filtros de aire1UnidadCAMBIO FILTROS DE AIRE   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
40161513
Filtros de combustible1UnidadCAMBIO FILTRO PETRÓLEO   $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
Total Neto $ 840.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.733
TOTAL OC $ 1.000.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.