Orden de Compra. Nº3623-179-SE23 "MATERIALES STOCK BODEGA MUNICIPAL - ALCALDÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-179-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK BODEGA MUNICIPAL - ALCALDÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto municipal 2023 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 110371
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
R.U.T. 10.507.027-6
Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112126
Alicates planos3UnidadALICATES  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
27111704
Enchufes10UnidadHENCHUFES MACHOS  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
27111704
Enchufes10UnidadHENCHUFES HEMBRA  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
23231202
Eje de la sierra2UnidadMARCO SIERRA CON SIERRAS  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
30102505
Chapa de acero inoxidable3UnidadCHAPAS PUERTA INTERIOR POMO  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
46171501
Candados10UnidadCANDADOS 40 MM  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA MADERA N°80  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31191501
Papeles de lija20UnidadLIJA AMDERA N°100  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
40142323
Disco de ruptura20UnidadDISCO DE CORTE 4"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
27112802
Hojas de sierra5UnidadHOJA SIERRA CIRCULAR 7 1/4  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
27112004
Palas6UnidadPALAS PUNTA HUEVO  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
41114201
Cintas de medir1UnidadHUINCHA MEDIR 10 MTS  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadTUBOS SILICONA TRANSPARENTE  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 60/11  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
12181601
Aceites sintéticos10LitroACEITE CADENA  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 580.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.371
TOTAL OC $ 691.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.