|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3623-216-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN CAMIÓN TOLVA KSSB-29 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3623-51-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
|
Comuna |
Máfil
|
|
Impuesto |
26607,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl |
|
Razón Social |
TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM
|
|
R.U.T. |
76.431.492-1 |
|
Sucursal |
taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141616
| Piezas de válvula o accesorios | 1 | Unidad | AMPOLLETA 24 VOLTEOS | |
$ 3.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.900
|
$ 3.900
|
80111613
| Mano de obra temporal | 6 | Hora/Hombre | HORAS HOMBRE TALLER: REPARACIÓN DE LUCES Y SISTEMA ELÉCTRICO | |
$ 22.690,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 136.140
|
$ 136.140
|
|
|
Total Neto
|
$ 140.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.608
|
|
$ 166.648
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.