Orden de Compra. Nº3623-219-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-40-E217"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-219-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-40-E217
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3623-40-E217
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 420
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 89573,22
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Valdent Ltda
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 76.072.140-9
Sucursal Valdent Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91101701
Peluquerías y salones de belleza22Unidadlava Pelo Rígido Portátil (se adjunta foto)Lava pelo rigido portatil, color, unidad $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.438 $ 471.438
Total Neto $ 471.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.573
TOTAL OC $ 561.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.