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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-224-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3623-2-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
49548,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ascensores Otis Chile Ltda. |
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Razón Social |
ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
96.797.340-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ascensores Otis Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | MANTENCIÓN MENSUAL ASCENSOR OTIS. VALOR 6,5 UF MAS IVA. MANTENCIÓN REALIZADA EL 30/04/2026. VALOR UF AL 30/04/2026 $40.120,20. MES DE ABRIL 2026. | |
$ 260.781,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.781
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$ 260.781
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Total Neto
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$ 260.781
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.548
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$ 310.329
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.