Orden de Compra. Nº3623-236-AG20 "COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-236-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 203608,75
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL ERNESTO
Razón Social FRUTOS PREMIUM LIMITADA
R.U.T. 76.528.303-5
Sucursal GABRIEL ERNESTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50121538
Pescado estable sin refrigerar100UnidadTARRO JUREL PURAVIDA 425 GRS  $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles100UnidadACEITE EN BOTELLA PARRAL 900 ML  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.800 $ 166.800
50193104
Bases de sopa100UnidadSOPAS MAGGI EN SOBRE 76 GRS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50221101
Granos de Cereales100UnidadARROZ DE REYES GRADO 2 DE 1 KILO  $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
50181709
Suministros para el horno100UnidadLEVADURA COLLICO 125 GRS  $ 1.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.600 $ 110.600
50171551
Sal de cocina o de mesa100UnidadSAL LOBOS 1 KILO  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
50171902
Salsa200UnidadSALSA DE TOMATES POMAROLA 200 GRS  $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
50201706
Café100UnidadTARRO CAFÉ NESCAFÉ 170 GRS.  $ 2.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.400 $ 290.400
50221001
Granos de Legumbres100UnidadPOROTOS BLANCOS 1 KILO (A GRANEL ENVASADO CON RESOLUCIÓN SANITARIA)  $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.700 $ 135.700
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales33UnidadAZÚCAR DE REYES 1 KILO  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.325 $ 17.325
50201713
Bolsitas de te100UnidadCAJAS DE TÉ SUPREMO DE 20 BOLSITAS  $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.700 $ 82.700
Total Neto $ 1.071.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.609
TOTAL OC $ 1.275.234


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.185.354-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.