Orden de Compra. Nº3623-237-SE23 "MATERIALES CANCHA RINCONADA - ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CANCHA RINCONADA - ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto municipal 2023 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 34414,7
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
R.U.T. 10.507.027-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro1UnidadFIERRO REDONDO 40X30X 6MTS  $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
11162111
Malla1UnidadMALLA ACMA X 3 MTS  $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500
40142323
Disco de ruptura6UnidadDISCO CORTE 4"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 2"  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE 1 LTS  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
31211505
Pinturas aceitosas1LitroTARRO ANTICORROSIVO 1LTS  $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
30103205
Enrejado de hierro6Metro LinealFIERRO CUADRADO 40X40X2MM  $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680
30171505
Puertas de metal7PackALCAYATA DE 6"  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300
Total Neto $ 181.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.415
TOTAL OC $ 215.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.