Orden de Compra. Nº3623-239-SE16 "COMPRA DE MATERIALES SEDE AÑOS DORADO "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-239-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-08-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SEDE AÑOS DORADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-41-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 29836,84
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialOrmeno
Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS
R.U.T. 6.952.314-5
Sucursal ComercialOrmeno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211602
Materiales de texturización4Unidad no definidaRODILLO DE CHIPORRO 12 CM   $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984
31211602
Materiales de texturización4Unidad no definidaBROCHA 4"   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
31211602
Materiales de texturización3Unidad no definidaBROCHA 2"   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
31211602
Materiales de texturización2Unidad no definidaTAPAGOTERA TARRO 240 GR   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
30103603
Madera de encuadre4Unidad no definidaPAPEL FIELTRO DE 40MTS.-  $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.664 $ 39.664
31211602
Materiales de texturización10Unidad no definidaSILICONA TRANSPARENTE TUBO   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
31211602
Materiales de texturización5Unidad no definidaGALON OLEO COLOR MARFIL   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.010 $ 71.010
Total Neto $ 157.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.837
TOTAL OC $ 186.873


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.