Orden de Compra. Nº3623-273-SE24 "ALIMENTACIÓN RECONOCIMIENTO CARABINEROS -ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-273-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN RECONOCIMIENTO CARABINEROS -ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 375 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 55791,6
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN ANTOLIANO
Razón Social GERMÁN ANTOLIANO VALLEJOS TRECANAO
R.U.T. 19.938.540-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GERMAN ANTOLIANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café40UnidadVASO DE CAFÉ  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.640 $ 33.640
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadBRAZO DE REINA  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50111510
Carne de ave o carne fresca1UnidadMINI BROCHETAS DE CARNE, SALCHICHA, POLLO , LONGANIZA (100 UND)  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50101634
Fruta fresca1UnidadMINI BROCHETAS DE FRUTA SURTIDAS (100 UND)  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50131801
Queso natural4UnidadMINI TABLA DE QUESO, JAMON , SALAME  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 293.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.792
TOTAL OC $ 349.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.