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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-277-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN LUCES CAMIÓN RECOLECTOR UT-3359 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-31-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
28082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl |
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Razón Social |
TALLER MECANICO IVAN MAURICIO CUEVAS HERMOSILLA EM
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R.U.T. |
76.431.492-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
taller mec. ivan mauricio cuevas hermosilla eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 4 | Unidad | HORA HOMBRE TERRENO PARA REPARACIÓN DE LUCES Y CAMBIO DE PEDAL DEL ACELERADOR | |
$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.000
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$ 88.000
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25172901
| Iluminación exterior para automóviles | 1 | Unidad | FOCO TROCHA CABINA | |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.900
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$ 12.900
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25101503
| Automóviles | 1 | Unidad | PEDAL ACELERADOR | |
$ 46.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.900
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$ 46.900
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Total Neto
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$ 147.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.082
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$ 175.882
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.