Orden de Compra. Nº3623-280-SE19 "CAPACITACIONES PRODESAL PRIMER SEMESTRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-280-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2019
Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIONES PRODESAL PRIMER SEMESTRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-53-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 25141,56
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo2CajaTÉ LYPTON ROYAL ETIQUETA NEGRA 100 BOLSITAS  $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.752 $ 5.752
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDA DESECHABLE FANTA 3 LITROS  $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.970 $ 7.970
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA DESECHABLE COCA COLA 3 LITROS  $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.940 $ 15.940
50202311
Bebidas5UnidadBEBIDA DESECHABLE BILZ 3 LITROS  $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.730 $ 6.730
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA DESECHABLE SPRITE 3 LITROS  $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.940 $ 15.940
50201706
Café12TarroCAFE NESCAFE TRADICIÓN 170 GRS.  $ 3.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.344 $ 46.344
50171551
Sal de cocina o de mesa3kilogramoSAL DE MESA LOBOS 1 K  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071 $ 1.071
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoAZÚCAR IANSA GRANULADA   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles5LitroACEITE BELMONT VEGETAL 1 LITRO  $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.365 $ 7.365
50202304
Jugos y néctar envasados1PackJUGO LIQUIDO ANDINA DEL VALLE BOTELLA 1,5 LITROS SABOR DAMASCO. 6 UNIDADES  $ 4.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728 $ 4.728
50202304
Jugos y néctar envasados1PackJUGO LIQUIDO ANDINA DEL VALLE BOTELLA 1,5 LITROS SABOR PIÑA. 6 UNIDADES  $ 4.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728 $ 4.728
50202304
Jugos y néctar envasados1PackJUGO LIQUIDO ANDINA DEL VALLE BOTELLA 1,5 LITROS SABOR DURAZNO. 6 UNIDADES  $ 4.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728 $ 4.728
50202304
Jugos y néctar envasados1PackJUGO LIQUIDO ANDINA DEL VALLE BOTELLA 1,5 LITROS SABOR NARANJA. 6 UNIDADES  $ 4.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.728 $ 4.728
Total Neto $ 132.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.142
TOTAL OC $ 157.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.