Orden de Compra. Nº3623-282-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-202-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-282-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-202-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-202-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 60171,1
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialOrmeno
Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS
R.U.T. 6.952.314-5
Sucursal ComercialOrmeno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101715
Cobre1Unidadterminal de hi-3/4 de cobre.-  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidadlitro de anticorrosivo negro.-  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidadw -40 (liquido).-  $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
24121802
Latas de pintura o barniz6Unidadgalon de barniz natural.-  $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.016 $ 62.016
30141507
Aislamiento de tabla rígida11Unidadplanchas de internit de 3,5 mm.-  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.690 $ 52.690
30141507
Aislamiento de tabla rígida9Unidadplanchas de internit de 5mm.-  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.871 $ 74.871
31161503
Clavo-tornillo2Unidadkilo, de clavo vulcanito.-  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294
31161503
Clavo-tornillo2Unidadkilo, de clavo 3".-  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
31161503
Clavo-tornillo1Unidadkilo, de clavo 4".-  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244 $ 1.244
31162005
Clavos para tejados1Unidadkilo, de clavo eco.-  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31191501
Papeles de lija4Unidadpliejo de lija de madera fina.-  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604 $ 604
31211604
Diluyentes para pinturas7Unidadlitro de aguarras .-  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.528 $ 10.528
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillo esponja de 20cm.-  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
31211909
Bandejas de pintura2Unidadbandeja de pintura.-  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
31211904
Brochas2Unidadbrochas de 4".-  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211904
Brochas1Unidadbrocha de 4" eco.-  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
31211904
Brochas1Unidadbrocha de 1 1/2".-  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395
40142323
Disco de ruptura2Unidaddisco de corte 4".-  $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336 $ 3.336
40142323
Disco de ruptura1Unidaddisco de desvaste .-  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
83101504
Distribución de agua15Unidadmt, canal bota agua ZINC DE 40CM.-  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.625 $ 29.625
86131502
Pintura6Unidadgalones de oleo color celeste(3)blanco(3)  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.960 $ 54.960
Total Neto $ 316.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.171
TOTAL OC $ 376.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.