Orden de Compra. Nº
3623-3-SE17
"
COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3623-3-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3623-41-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O"Higgins S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
San Martin 263
Comuna
Máfil
Impuesto
56104,72
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialOrmeno
Razón Social
GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS
R.U.T.
6.952.314-5
Sucursal
ComercialOrmeno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211602
Materiales de texturización
1
Unidad no definida
GALÓN ESMALTE AL AGUA EN SOLICITUN Nº 6016
$ 14.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.201
$ 14.201
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad no definida
BROCHA DE 4" EN SOLICITUN Nº 6016
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
31211602
Materiales de texturización
6
Unidad no definida
BROCHAS DE 4" EN SOLICITUN Nº 6013
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.622
$ 14.622
46181504
Guantes protectores
1
Unidad no definida
OVEROL TALLA XL
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.235
$ 8.235
30103603
Madera de encuadre
14
Unidad no definida
PIEZAS DE MADERA 2X2X3.20 EN SOLICITUN Nº 6016
$ 1.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.592
$ 18.592
30103603
Madera de encuadre
6
Unidad no definida
MALLA ACMA DE 1.85X 3METROS EN SOLICITUN Nº 6013
$ 15.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.292
$ 95.292
30103603
Madera de encuadre
500
Unidad no definida
TORNILLOS DE 1" EN SOLICITUN Nº 6016
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
30103603
Madera de encuadre
8
Caja
CERÁMICA PARED 20X30X1.50MTS EN SOLICITUN Nº 6016
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.832
$ 59.832
31211602
Materiales de texturización
2
Unidad
SOLDADURA 1/8 PUNTA AZUL DE 5 KILO EN SOLICITUN Nº 6013
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
30103603
Madera de encuadre
4
kilogramo
CLAVOS DE 4" EN SOLICITUN Nº 6016
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
31211602
Materiales de texturización
10
kilogramo
FRAGÜE EN SOLICITUN Nº 6016
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
30103603
Madera de encuadre
4
kilogramo
CLAVOS DE 2" EN SOLICITUN Nº 6016
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
46181504
Guantes protectores
2
Par
GUANTES PARA SOLDAR EN SOLICITUN Nº 6013
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.236
30103603
Madera de encuadre
6
Saco
BECKOM EN SACO DE 25 KILOS EN SOLICITUN Nº 6016
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.102
$ 18.102
Total Neto
$ 295.288
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.105
TOTAL OC
$ 351.393
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.