Orden de Compra. Nº3623-3-SE17 "COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-3-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-01-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-41-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 56104,72
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialOrmeno
Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS
R.U.T. 6.952.314-5
Sucursal ComercialOrmeno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211602
Materiales de texturización1Unidad no definidaGALÓN ESMALTE AL AGUA EN SOLICITUN Nº 6016  $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.201 $ 14.201
31211602
Materiales de texturización2Unidad no definidaBROCHA DE 4" EN SOLICITUN Nº 6016  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
31211602
Materiales de texturización6Unidad no definidaBROCHAS DE 4" EN SOLICITUN Nº 6013  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
46181504
Guantes protectores1Unidad no definidaOVEROL TALLA XL  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
30103603
Madera de encuadre14Unidad no definidaPIEZAS DE MADERA 2X2X3.20 EN SOLICITUN Nº 6016  $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.592 $ 18.592
30103603
Madera de encuadre6Unidad no definidaMALLA ACMA DE 1.85X 3METROS EN SOLICITUN Nº 6013  $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.292 $ 95.292
30103603
Madera de encuadre500Unidad no definidaTORNILLOS DE 1" EN SOLICITUN Nº 6016  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
30103603
Madera de encuadre8CajaCERÁMICA PARED 20X30X1.50MTS EN SOLICITUN Nº 6016  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.832 $ 59.832
31211602
Materiales de texturización2UnidadSOLDADURA 1/8 PUNTA AZUL DE 5 KILO EN SOLICITUN Nº 6013  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30103603
Madera de encuadre4kilogramoCLAVOS DE 4" EN SOLICITUN Nº 6016  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
31211602
Materiales de texturización10kilogramoFRAGÜE EN SOLICITUN Nº 6016  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
30103603
Madera de encuadre4kilogramoCLAVOS DE 2" EN SOLICITUN Nº 6016  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
46181504
Guantes protectores2ParGUANTES PARA SOLDAR EN SOLICITUN Nº 6013  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236
30103603
Madera de encuadre6SacoBECKOM EN SACO DE 25 KILOS EN SOLICITUN Nº 6016  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.102 $ 18.102
Total Neto $ 295.288
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.105
TOTAL OC $ 351.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.