Orden de Compra. Nº3623-326-SE26 "SERVICIO DE ALIMENTACION CEREMONIA EGRESO CENTRO DIA 02/07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-326-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION CEREMONIA EGRESO CENTRO DIA 02/07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-15-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 46075
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sara
Razón Social SARA SPA
R.U.T. 76.913.267-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sara
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos2UnidadTORTA PARA 30 PERSONAS  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
50202304
Jugos y néctar envasados35UnidadVASOS DE JUGO  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50201706
Café35UnidadVASOS DE CAFÉ  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50201706
Café35UnidadVASOS DE TÉ  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50111510
Carne de ave o carne fresca1PackMINI BROCHETAS DE CARNE, SALCHICHA O POLLO (100 UNIDADES) (100 UNIDADES)  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos2PackMINI SANDWICH CARNE LECHUGA (25 UNIDADES)  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos3PackEMPANADAS DE COCTEL DE PINO (25 UNIDADES)  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 242.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.075
TOTAL OC $ 288.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.