Orden de Compra. Nº
3623-328-SE22
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MATERIALES ELECTRICOS - AYUDA SOCIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3623-328-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS - AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3623-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
San Martin #263
Comuna
Máfil
Impuesto
21872,8
Dirección de Envío de la Factura
San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Patricio
Razón Social
JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T.
13.515.996-4
Sucursal
Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos
8
Unidad
ENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.400
$ 34.400
39121202
Canalización eléctrica
8
Unidad
CONDUIT 6 MTS X 20MM
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.120
$ 39.120
39121202
Canalización eléctrica
5
Unidad
CODOS CONDUIT DE 20MM
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
39121202
Canalización eléctrica
15
Unidad
CODOS CONDUIT 20MM
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
39121202
Canalización eléctrica
5
Unidad
COPLAS CONDUIT 20MM
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
30101609
Barras de cobre
1
Unidad
BARRA TOMA TIERRA
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
73121801
Servicios de fabricación de alfarería vidriada, po
9
Unidad
BASE RECTA LOZA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.200
$ 16.200
11121610
Maderas duras
9
Unidad
ROSETAS DE MADERA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
73151607
Servicios de embalaje automático asistido
2
Unidad
AUTOMATICOS 16 AMP.
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
Total Neto
$ 115.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.873
TOTAL OC
$ 136.993
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.