Orden de Compra. Nº3623-328-SE22 "MATERIALES ELECTRICOS - AYUDA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-328-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS - AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 21872,8
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos8UnidadENCHUFES TRIPLE EMBUTIDO  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
39121202
Canalización eléctrica8UnidadCONDUIT 6 MTS X 20MM  $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120
39121202
Canalización eléctrica5UnidadCODOS CONDUIT DE 20MM  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
39121202
Canalización eléctrica15UnidadCODOS CONDUIT 20MM  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39121202
Canalización eléctrica5UnidadCOPLAS CONDUIT 20MM  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30101609
Barras de cobre1UnidadBARRA TOMA TIERRA   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
73121801
Servicios de fabricación de alfarería vidriada, po9UnidadBASE RECTA LOZA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
11121610
Maderas duras9UnidadROSETAS DE MADERA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
73151607
Servicios de embalaje automático asistido2UnidadAUTOMATICOS 16 AMP.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 115.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.873
TOTAL OC $ 136.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.