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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-344-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales hito - Alcaldía |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-71-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
36735,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ComercialOrmeno |
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Razón Social |
GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS
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R.U.T. |
6.952.314-5 |
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Sucursal |
ComercialOrmeno |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73121601
| Servicios de corte de metales | 10 | Unidad | DISCO CORTE FIERRO 4" | |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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46171501
| Candados | 8 | Unidad | CANDADO 50 MM | |
$ 4.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.960
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$ 32.960
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11162111
| Malla | 3 | Unidad | MALLA ACMA 3 MTS X 1,85 MTS | |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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13111010
| Nilón | 1 | Unidad | ROLLO NYLON | |
$ 88.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.200
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$ 88.200
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23171509
| Soldadura | 5 | kilogramo | SOLDADURA 60/11 PUNTA AZUL | |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.285
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$ 14.285
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Total Neto
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$ 193.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.736
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$ 230.081
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.