Orden de Compra. Nº3623-357-SE22 "Materiales reparación Prodesal - C. Interna"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-357-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación Prodesal - C. Interna
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 162659
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre10kilogramoCLAVOS DE 4"  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31162006
Clavos de alambre10kilogramoCLAVOS DE 3"  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
30161701
Alfombrado30Metro LinealCUBRE PISO ROJO  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadGALON OLEO BRILLANTE BLANCO  $ 23.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.900 $ 238.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroAGUA RRAZ  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
31211904
Brochas6UnidadBROCHA DE 4"  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
11121611
Tablero de partículas4UnidadPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
11121610
Maderas duras25UnidadPIEZAS DE MADERA 2X2"  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 2"  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 856.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.659
TOTAL OC $ 1.018.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.