Orden de Compra. Nº
3623-367-SE22
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MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3623-367-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3623-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
San Martin #263
Comuna
Máfil
Impuesto
33495,1
Dirección de Envío de la Factura
San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Patricio
Razón Social
JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T.
13.515.996-4
Sucursal
Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCHA AISLADORA PVC
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.890
39111810
Interruptor de lámpara
2
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/15 DOBLE
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
39121303
Cajas eléctricas
15
Unidad
CAJA ELECTRICA DERIVACION CHUQUI
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
39121711
Entubación
25
Unidad
CANALETA LEGRAND 20X10
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.250
$ 26.250
26121505
Alambre para artefactos
40
Metro Lineal
ALAMBRE ROJO 2,5
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
26121505
Alambre para artefactos
40
Metro Lineal
ALAMBRE BLANCO 2,5
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
AUTOMATICO DE RIEL DE 20 AMP
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
26121505
Alambre para artefactos
40
Metro Lineal
ALAMBRE VERDE 1,5
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
27111704
Enchufes
5
Unidad
ENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS
$ 3.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
31161502
Tornillos de anclaje
200
Unidad
TORNILLOS 1"
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
39111521
Plafones
6
Unidad
PLAFON OVAL PARA AMPOLLETA
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
39111810
Interruptor de lámpara
2
Unidad
INTERRUPTOR SIMPLE EMBUTIDO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
24112404
Caja
1
Unidad
CALOTA 1 MÓDULO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
39121613
Conjuntos o dispositivos de puesta a tierra
1
Unidad
BARRA TOMA TIERRA 1,5 MTS.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
Total Neto
$ 176.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.495
TOTAL OC
$ 209.785
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.