Orden de Compra. Nº3623-367-SE22 "MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-367-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 33495,1
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA PVC  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadINTERRUPTOR EMBUTIDO 9/15 DOBLE  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
39121303
Cajas eléctricas15UnidadCAJA ELECTRICA DERIVACION CHUQUI  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
39121711
Entubación25UnidadCANALETA LEGRAND 20X10  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
26121505
Alambre para artefactos40Metro LinealALAMBRE ROJO 2,5  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
26121505
Alambre para artefactos40Metro LinealALAMBRE BLANCO 2,5  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
39121303
Cajas eléctricas1UnidadAUTOMATICO DE RIEL DE 20 AMP  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
26121505
Alambre para artefactos40Metro LinealALAMBRE VERDE 1,5  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
27111704
Enchufes5UnidadENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS  $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31161502
Tornillos de anclaje200UnidadTORNILLOS 1"  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39111521
Plafones6UnidadPLAFON OVAL PARA AMPOLLETA  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
39111810
Interruptor de lámpara2UnidadINTERRUPTOR SIMPLE EMBUTIDO  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
24112404
Caja1UnidadCALOTA 1 MÓDULO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
39121613
Conjuntos o dispositivos de puesta a tierra1UnidadBARRA TOMA TIERRA 1,5 MTS.  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 176.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.495
TOTAL OC $ 209.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.