|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3623-37-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-02-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales - Alcaldía |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3623-52-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
|
Comuna |
Máfil
|
|
Impuesto |
42913,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Patricio |
|
Razón Social |
JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
|
|
R.U.T. |
13.515.996-4 |
|
Sucursal |
Luis Patricio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151513
| Fibras de cerámico | 10 | Unidad no definida | CERAMICA PARED 20X30 | |
$ 11.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 116.000
|
$ 116.000
|
23172010
| Insertos cerámicos | 1 | Unidad no definida | BECKROM PASTA BALDE 25 KG | |
$ 25.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.300
|
$ 25.300
|
23153306
| Brocha de corte | 2 | Unidad no definida | BROCHA 2" | |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.600
|
$ 2.600
|
39101601
| ampolletas halógenas | 5 | Unidad no definida | AMPOLLETA 75 WATTS | |
$ 1.760,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.800
|
$ 8.800
|
20122822
| Tubos múltiples para lodo | 6 | Unidad no definida | TUBO FLORECENTE 40 WATTS | |
$ 2.870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.220
|
$ 17.220
|
39111810
| Interruptor de lámpara | 1 | Unidad no definida | INTERRUPTOR SOBRE PUESTO SIMPLE9/12 | |
$ 1.860,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.860
|
$ 1.860
|
86131502
| Pintura | 3 | Unidad no definida | GALON ESMALTE AGUA | |
$ 16.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.100
|
$ 50.100
|
73151607
| Servicios de embalaje automático asistido | 1 | Unidad no definida | AUTOMATICO 20 AMP. CON RIEL | |
$ 3.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.980
|
$ 3.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 225.860
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 42.913
|
|
$ 268.773
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.