Orden de Compra. Nº3623-37-SE21 "Materiales - Alcaldía"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-37-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales - Alcaldía
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-52-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 42913,4
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151513
Fibras de cerámico10Unidad no definidaCERAMICA PARED 20X30  $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
23172010
Insertos cerámicos1Unidad no definidaBECKROM PASTA BALDE 25 KG  $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300
23153306
Brocha de corte2Unidad no definidaBROCHA 2"  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
39101601
ampolletas halógenas5Unidad no definidaAMPOLLETA 75 WATTS  $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
20122822
Tubos múltiples para lodo6Unidad no definidaTUBO FLORECENTE 40 WATTS  $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad no definidaINTERRUPTOR SOBRE PUESTO SIMPLE9/12  $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
86131502
Pintura3Unidad no definidaGALON ESMALTE AGUA  $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100
73151607
Servicios de embalaje automático asistido1Unidad no definidaAUTOMATICO 20 AMP. CON RIEL   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 225.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.913
TOTAL OC $ 268.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.