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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-428-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -AYUDA SOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-57-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
14113,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PLACA CENTRO VALDIVIA |
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Razón Social |
ELECTROCOM S A
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R.U.T. |
96.355.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PLACA CENTRO VALDIVIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30101512
| Ángulos de cinc | 6 | Unidad | PLANCHA ACANALADA 0,35 X 3,66 M | |
$ 9.657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.942
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$ 57.942
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31162005
| Clavos para tejados | 1 | Unidad | CLAVO TECHO 2,5 | |
$ 2.515,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.515
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$ 2.515
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11121610
| Maderas duras | 6 | Unidad | MADERA PINO 2X3"X3.20 MTS | |
$ 2.304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.824
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$ 13.824
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Total Neto
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$ 74.281
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.113
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$ 88.394
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.