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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-472-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OFICINA MUNICIPAL REPARACION.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3623-71-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Máfil
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
7233,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ComercialOrmeno |
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Razón Social |
GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS
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R.U.T. |
6.952.314-5 |
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Sucursal |
ComercialOrmeno |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad no definida | Cerradura de Manilla.- | |
$ 20.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.500
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$ 20.500
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39101701
| Tubos fluorescentes | 4 | Unidad no definida | Tubo Fluorescente 40 watt.- | |
$ 1.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.320
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$ 4.320
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39111810
| Interruptor de lámpara | 2 | Unidad no definida | Interruptor embutido 9/32.- | |
$ 2.930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.860
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$ 5.860
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39111810
| Interruptor de lámpara | 10 | Unidad no definida | Partidores.- | |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.120
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$ 4.120
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 1 | Unidad no definida | Huincha Aisladora Goma.- | |
$ 3.270,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.270
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$ 3.270
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Total Neto
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$ 38.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.233
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$ 45.303
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.