Orden de Compra. Nº3623-503-SE19 "PREPARACION ALMUERZO MUJERES INDIGENAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-503-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra PREPARACION ALMUERZO MUJERES INDIGENAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-53-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 17189,87
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral4Unidad no definidaAgua Mineral Sin Gas 1.6 Lt.,6 unidades.-  $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.136 $ 11.136
50202311
Bebidas18Unidad no definidaBebida Desechable 1.5 Lts.- (12 coca cola zero - 06 sprite).-   $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.458 $ 19.458
50193002
Bebidas Infantiles2BidónJugo Concentrado 5 Lts. (Frambuesa - Naranja).-  $ 3.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.142 $ 6.142
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2BidónAceite Vegetal 5 Litros.-  $ 3.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.808 $ 7.808
50221102
Harina de trigo1BolsaHarina Collico 10 Kg.-  $ 8.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.639 $ 8.639
50181709
Suministros para el horno1BolsaLevadura Seca 250 Grs.-  $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776 $ 1.776
50101634
Fruta fresca6TarroFruta en Concerva Cocktel de Frutas 3 kgs.-  $ 4.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.192
50171551
Sal de cocina o de mesa5kilogramoSal de Mesa 1 Kg.-  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785 $ 1.785
50151605
Grasas comestibles de animal3kilogramoMargarina (Calo).-  $ 2.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.435 $ 6.435
50171832
Aliño de ensaladas3LitroSucedáneo Traverso Limón 1 Lt.-  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.102 $ 3.102
Total Neto $ 90.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.190
TOTAL OC $ 107.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.