Orden de Compra. Nº
3623-504-SE24
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION OF. DISCAPACIDAD E INCLUSION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3623-504-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION OF. DISCAPACIDAD E INCLUSION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3623-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
San Martin #263
Comuna
Máfil
Impuesto
139175,19
Dirección de Envío de la Factura
San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PLACA CENTRO VALDIVIA
Razón Social
ELECTROCOM S A
R.U.T.
96.355.000-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PLACA CENTRO VALDIVIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo
1
Bolsa
BECKROM EN PASTA BOLSA X 25 KILOS
$ 37.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.288
$ 37.288
31201615
Activadores del adhesivo
1
Bolsa
BECKROM EN PASTA BOLSA X 30 KILOS
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2
Caja
CERAMICA PARA PISO
$ 13.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.730
$ 27.730
11121610
Maderas duras
10
Pieza
GUADAPOLVO 3" X 3 MTS
$ 2.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.910
$ 21.910
11121610
Maderas duras
10
Pieza
MADERA PINO 2X3"X3.20 MTS
$ 2.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.040
$ 23.040
31161503
Clavo-tornillo
3
kilogramo
CLAVO CORRIENTE 4"
$ 1.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.058
$ 5.058
11121610
Maderas duras
4
Plancha
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 1,22 X 2,44
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
30152003
Murallas de fibrocemento
1
Plancha
PLANCHA INTERNIT 6 MM (FIBROCEMENTO 1,20X2,40)
$ 11.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.944
$ 11.944
30111601
Cemento
139
Saco
CEMENTO X 25 KILOS
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.531
$ 490.531
Total Neto
$ 732.501
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.175
TOTAL OC
$ 871.676
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.