Orden de Compra. Nº3623-504-SE24 "MATERIALES DE CONSTRUCCION OF. DISCAPACIDAD E INCLUSION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-504-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION OF. DISCAPACIDAD E INCLUSION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 139175,19
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLACA CENTRO VALDIVIA
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLACA CENTRO VALDIVIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo1BolsaBECKROM EN PASTA BOLSA X 25 KILOS  $ 37.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.288 $ 37.288
31201615
Activadores del adhesivo1BolsaBECKROM EN PASTA BOLSA X 30 KILOS  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica2CajaCERAMICA PARA PISO  $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730
11121610
Maderas duras10PiezaGUADAPOLVO 3" X 3 MTS   $ 2.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.910 $ 21.910
11121610
Maderas duras10Pieza MADERA PINO 2X3"X3.20 MTS  $ 2.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
31161503
Clavo-tornillo3kilogramoCLAVO CORRIENTE 4"   $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.058 $ 5.058
11121610
Maderas duras4PlanchaPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 1,22 X 2,44  $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30152003
Murallas de fibrocemento1PlanchaPLANCHA INTERNIT 6 MM (FIBROCEMENTO 1,20X2,40)  $ 11.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.944 $ 11.944
30111601
Cemento139SacoCEMENTO X 25 KILOS  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.531 $ 490.531
Total Neto $ 732.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.175
TOTAL OC $ 871.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.