Orden de Compra. Nº3623-521-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA PRLAC-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-521-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PRLAC-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna *
Impuesto 27861,6
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
R.U.T. 10.507.027-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 2"  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
31211501
Pinturas al esmalte3GalónESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE  $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2UnidadDILUYENTE LITRO  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
40142323
Disco de ruptura3UnidadDISCO CORTE 4"  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA OUNTO AZUL 60/11 1/8 DELGADA  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 146.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.862
TOTAL OC $ 174.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.