Orden de Compra. Nº3623-559-SE18 "CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA AÑO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-559-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA AÑO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-31-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 0,76
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA SPA
Razón Social COVEPA SPA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103603
Madera de encuadre1UnidadADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°7: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 2 DÍAS HÁBILES.ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°7: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
40141720
Conectores para fontanería1UnidadADQUISICIÓN MATERIALES DE GASFITERIA, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°7: MATERIALES DE GASFITERIA. CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 2 DÍAS HÁBILES. ADQUISICIÓN MATERIALES DE GASFITERIA, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°7: MATERIALES DE GASFITERIA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadADQUISICIÓN HERRAMIENTAS, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°7:HERRAMIENTAS. CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 2 DÍAS HÁBILES.ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°7:HERRAMIENTAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
31211602
Materiales de texturización1UnidadADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°7: ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS. CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 2 DÍAS HÁBILES.ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS, DE ACUERDO A LISTADO REFERENCIAL INCLUIDO EN LAS BASES Y EN ANEXO N°7: ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 4
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1
TOTAL OC $ 5


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.