|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3623-565-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FERRETERIA REPARACIÓN PÓRTON ALABAMA-ALCALDIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3623-57-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martin 263 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
|
|
R.U.T. |
69.200.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
15557,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ |
|
Razón Social |
ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
|
|
R.U.T. |
10.507.027-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111507
| Cortadores de metal | 5 | Unidad | DISCO DE CORTE 4" | |
$ 980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.900
|
$ 4.900
|
30171505
| Puertas de metal | 3 | Par | ALCAYATA 6" | |
$ 8.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.100
|
$ 26.100
|
31211603
| Pintura secante | 1 | Unidad | GALON ANTICORROSIVO | |
$ 24.780,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.780
|
$ 24.780
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Unidad | DILUYENTE LITRO | |
$ 3.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.100
|
$ 6.100
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA 4" | |
$ 3.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.900
|
$ 7.900
|
23171509
| Soldadura | 1 | kilogramo | SOLDADURA 60/11 PUNTA AZUL | |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.000
|
$ 8.000
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA 2" | |
$ 2.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.100
|
$ 4.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 81.880
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.557
|
|
$ 97.437
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.