Orden de Compra. Nº3623-565-SE24 "MATERIALES FERRETERIA REPARACIÓN PÓRTON ALABAMA-ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-565-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA REPARACIÓN PÓRTON ALABAMA-ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-57-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 735 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna *
Impuesto 15557,2
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
R.U.T. 10.507.027-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal5UnidadDISCO DE CORTE 4"  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
30171505
Puertas de metal3ParALCAYATA 6"  $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
31211603
Pintura secante1UnidadGALON ANTICORROSIVO  $ 24.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.780 $ 24.780
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad DILUYENTE LITRO  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
31211904
Brochas2Unidad BROCHA 4"  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 60/11 PUNTA AZUL  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211904
Brochas2Unidad BROCHA 2"  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
Total Neto $ 81.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.557
TOTAL OC $ 97.437


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.