Orden de Compra. Nº3623-602-SE23 "MATERIALES REPARACION CAMARINES RUNCA - DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-602-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION CAMARINES RUNCA - DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto municipal 2023 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 56988,6
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
R.U.T. 10.507.027-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151607
Servicios de embalaje automático asistido1UnidadAUTOMATICO RIEL 20 AMP  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
73151607
Servicios de embalaje automático asistido1UnidadAUTOMATICO RIEL 25 AMP  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11101715
Cobre1UnidadBARRA COBRE (TOMA TIERRA) 1.50 MTS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
39121303
Cajas eléctricas15UnidadCAJA DISTRIBUCION CHUQUI  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
39121202
Canalización eléctrica35UnidadCANALETA LEGRAND 10X20  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCA AISLADORA GOMA  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCA AISLADORA PVC  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
27111704
Enchufes5UnidadENCHUFE DOBLE EMBUTIDO  $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
23171515
Electrodos para soldar1UnidadPASTA SOLDAR 500 GRS  $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.700 $ 25.700
26121613
Cable aislado o forrado85Metro LinealCABLE ELECTRICO 2.5MM ROJO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.750 $ 46.750
26121613
Cable aislado o forrado85Metro LinealCABLE ELECTRICO 2.5 MM BLANCO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.750 $ 46.750
26121613
Cable aislado o forrado85Metro LinealCABLE ELECTRICO 2.5 MM VERDE  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.750 $ 46.750
Total Neto $ 299.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.989
TOTAL OC $ 356.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.