Orden de Compra. Nº
3623-602-SE23
"
MATERIALES REPARACION CAMARINES RUNCA - DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3623-602-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACION CAMARINES RUNCA - DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3623-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto municipal 2023 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
San Martin 263
Comuna
Máfil
Impuesto
56988,6
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Razón Social
ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
R.U.T.
10.507.027-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73151607
Servicios de embalaje automático asistido
1
Unidad
AUTOMATICO RIEL 20 AMP
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
73151607
Servicios de embalaje automático asistido
1
Unidad
AUTOMATICO RIEL 25 AMP
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
11101715
Cobre
1
Unidad
BARRA COBRE (TOMA TIERRA) 1.50 MTS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
39121303
Cajas eléctricas
15
Unidad
CAJA DISTRIBUCION CHUQUI
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.250
$ 29.250
39121202
Canalización eléctrica
35
Unidad
CANALETA LEGRAND 10X20
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCA AISLADORA GOMA
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
1
Unidad
HUINCA AISLADORA PVC
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.890
27111704
Enchufes
5
Unidad
ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.950
$ 22.950
23171515
Electrodos para soldar
1
Unidad
PASTA SOLDAR 500 GRS
$ 25.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.700
$ 25.700
26121613
Cable aislado o forrado
85
Metro Lineal
CABLE ELECTRICO 2.5MM ROJO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.750
$ 46.750
26121613
Cable aislado o forrado
85
Metro Lineal
CABLE ELECTRICO 2.5 MM BLANCO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.750
$ 46.750
26121613
Cable aislado o forrado
85
Metro Lineal
CABLE ELECTRICO 2.5 MM VERDE
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.750
$ 46.750
Total Neto
$ 299.940
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.989
TOTAL OC
$ 356.929
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.