Orden de Compra. Nº3623-62-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3623-65-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-62-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3623-65-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra tapas calzada, anillo fierro fundido y rejilla a concretar.Entrega en nuestro municipio.-
Proveniente de Licitación 3623-65-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna -1
Impuesto 50160
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL RIOMACK LTDA
R.U.T. 79.519.800-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142109
Tubería de hormigón5UnidadTubería de hormigónTapas calzada, anillo de fierro fundido y rejila .- $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 264.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.160
TOTAL OC $ 314.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.