Orden de Compra. Nº3623-623-SE22 "MATERIALES ELECTRICOS - AYUDA SOCIAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-623-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS - AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 22416,2
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Patricio
Razón Social JUAN CARLOS GODOY MUÑOZ
R.U.T. 13.515.996-4
Sucursal Luis Patricio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111521
Plafones3UnidadPLAFON  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
24112404
Caja8UnidadCAJA DISTRIBUCIÓN CHUQUI  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
39121202
Canalización eléctrica17UnidadCANALETA LEGRAND 20X10  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
31161508
Tornillos para madera200UnidadTORNILLOS 1"  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
48111405
Accesorios de cajero automático1UnidadAUTOMATICO 20 AMP.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
48111405
Accesorios de cajero automático1UnidadAUTOMATICO 16 AMP.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
11101715
Cobre1UnidadBARRA TOMA TIERRA  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFES DOBLES EMBUTIDOS  $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA DE PVC  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
26121613
Cable aislado o forrado35Metro LinealCABLE ROJO 2,5MM  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
26121613
Cable aislado o forrado35Metro LinealCABLE BLANCO 2,5MM  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
26121613
Cable aislado o forrado35Metro LinealCABLE VERDE 1,5MM  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
Total Neto $ 117.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.416
TOTAL OC $ 140.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.