Orden de Compra. Nº3623-677-SE18 "COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES DEPARTAMENTO SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-677-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES DEPARTAMENTO SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-86-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 95603,25
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te25CajaCAJAS DE TÉ SUPREMO 20 BOLSITAS  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.075 $ 7.075
50221001
Granos de Legumbres25UnidadPOROTOS LO MEJOR DEL CAMPO 1 KILO  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
50221101
Granos de Cereales50UnidadARROZ ARUBA GRADO 2, 1 KILO  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
50221102
Harina de trigo25UnidadHARINA COLLICO 10 KILOS  $ 6.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.850 $ 170.850
50121538
Pescado estable sin refrigerar50UnidadTARRO JUREL PACIFICO 425 GRAMOS  $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.950 $ 42.950
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles25UnidadACEITE HORTALENA 1 LITRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales25UnidadAZÚCAR SELECTA 1 KILO  $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
50171551
Sal de cocina o de mesa25UnidadSAL LOBOS 1 KILO  $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
50171902
Salsa75UnidadSALSA DE TOMATES LUCCHETTI 200 GRAMOS  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50181709
Suministros para el horno25UnidadLEVADURA COLLICO 125 GRAMOS  $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.075 $ 21.075
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger25UnidadPAQUETE FIDEOS CORBATA LUCCHETTI 400 GRAMOS  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.725 $ 13.725
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger25UnidadPAQUETE FIDEOS ESPIRALES LUCCHETTI 400 GRAMOS  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.725 $ 13.725
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger25UnidadPAQUETE FIDEOS TALLARINES LUCCHETTI 400 GRAMOS  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.725 $ 13.725
50193104
Bases de sopa75UnidadSOPAS MAGGI SABOR POLLO CON ARROZ 60 GRAMOS   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50201706
Café25UnidadTARRO CAFÉ MONTERREY 170 GRAMOS  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.350 $ 49.350
Total Neto $ 503.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.603
TOTAL OC $ 598.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.