Orden de Compra. Nº3623-702-SE23 "MATERIALES PARA REPARACION CAMARAS SECRETAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-702-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION CAMARAS SECRETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado presupuesto municipal 2023 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 27996,5
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Razón Social ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
R.U.T. 10.507.027-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANGELICA SOLANGE MELLA PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6UnidadBROCHA DE 2"  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
12181601
Aceites sintéticos3GalónANTICORROSIVO NEGRO  $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
31211904
Brochas3UnidadBROCHA DE 4"  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
86131502
Pintura3GalónPINTURA LATEX AL AGUA BLANCO  $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE X 1 LTS  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
Total Neto $ 147.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.996
TOTAL OC $ 175.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.