Orden de Compra. Nº3623-730-AG22 "UTILES DE ASEO-RR.HH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-730-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO-RR.HH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 941 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin #263
Comuna Máfil
Impuesto 183084
Dirección de Envío de la Factura San Martin #263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSPIRA INGENIERIA
Razón Social INSPIRA INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA
R.U.T. 76.373.318-1
Sucursal INSPIRA INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTES DE LATEX TALLA M Y L  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO GEL DE LITRO  $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
53131606
Desodorantes50UnidadDESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
14111704
Papel higiénico200UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MTS  $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000
14111703
Toallas de papel20UnidadCAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA X 18 UND  $ 19.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO DE LITRO  $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.650 $ 19.650
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO ATRAPAPOLVO  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadPOETT 1 LITRO  $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150
47131619
Cabezas de trapero20UnidadTRAPERO SIMPLE DE PISO CON OJAL  $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES  $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.380 $ 11.380
Total Neto $ 963.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.084
TOTAL OC $ 1.146.684


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.