Orden de Compra. Nº3623-75-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-70-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Máfil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-75-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3623-70-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-70-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Máfil
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 4966487,52
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servigen
Razón Social HERNAN ALEJANDRO SOLIS FERNANDEZ
R.U.T. 8.834.115-5
Sucursal servigen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1UnidadConstruccion de sala de recepcion, sala de reuniones, dos boxes, por un total de 80 m2  $ 26.139.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.139.408 $ 26.139.408
Total Neto $ 26.139.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.966.488
TOTAL OC $ 31.105.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.