Orden de Compra. Nº3623-834-SE23 "ALIMENTACIÓN PROGRAMA TALLER HABITABILIDAD AÑO 2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3623-834-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PROGRAMA TALLER HABITABILIDAD AÑO 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3623-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra San Martin 263
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación San Martin 263
Comuna Máfil
Impuesto 31932,73
Dirección de Envío de la Factura San Martin 263
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN ANTOLIANO
Razón Social GERMÁN ANTOLIANO VALLEJOS TRECANAO
R.U.T. 19.938.540-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GERMAN ANTOLIANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 13/12/2023 BROCHETAS DE FRUTA,TAPADITOS POLLO PALTA,QUEQUE,TE CÁFE JUGO Y AGUA MINERAL.PARA 5 PERSONAS   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017
90101603
Servicios de catering1UnidadALIMENTACIÓN PARA EL DÍA 31/01/2024 EMPANADAS DE CARNE,BROCHETAS (TOMATE,CHERRY,QUESO Y JAMÓN ) BROCHETAS DE FRUTA,BROCHETAS POLLO SALCHICHAS,TORTA BISCOCHO CREMA,TARTALETA FRUTILLA,TÉ Y CÁFE,JUGO Y AGUA MINERAL PARA 10 PERSONAS   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.