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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-92-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TREN DE FANTASIA ACTIVIDADES DE VERANO 2026-DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
190000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Eduardo |
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Razón Social |
JORGE EDUARDO SEGUEL MUÑOZ
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R.U.T. |
8.689.666-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Eduardo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25121503
| Locomotoras diesel para trenes de pasajeros | 1 | Unidad | “Servicio de Tren de Fantasía para evento – capacidad 40 personas – funcionamiento por 7 horas los dias miércoles 25/02/2026 y jueves 26/02/2026.Lugar y recorrido: operación y recorridos recreativos en la Plaza Manuel Matus, comuna de Máfil. Incluye: operación integral del tren durante la jornada (puesta en marcha, conducción y control de recorrido), conductor/operador responsable, coordinación y control de ascenso y descenso de pasajeros. | |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.000
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$ 1.190.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.