Orden de Compra. Nº3624-157-SE21 "MANTENCION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3624-157-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHÍCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3624-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199
Comuna Nogales
Impuesto 75680,61
Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor automotriz
Razón Social AUTOMOTRIZ ELECTRA LIMITADA
R.U.T. 78.658.780-8
Sucursal automotriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles1Unidad no definidaMANTENCION Y REPARACION VEHICULO PLACA PATENTE KRGS-75 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, AIRE, PETROLEO, PURIFICADOR DE AIRE LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS RECTIFICADO DE DISCO LAVADO DE MOTOR, ASEO Y LIMPIEZA CARROCERIA ENGRASE REVISION DE CORREAS REVISION DE CAÑERIAS Y MAGUERAS DE COMBUSTIBLE REVISION DE TREN DELANTERO REVISION DE BATERIA REVISION TECNICA LIQUIDO ANTIOXIDANTE MANGUERA RADIADOR  $ 398.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.319 $ 398.319
Total Neto $ 398.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.681
TOTAL OC $ 474.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.