|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3624-252-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION AFOROS POZOS DE AGUA EL MELON |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
|
Comuna |
Nogales
|
|
Impuesto |
4300080 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI |
|
Razón Social |
INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERV HIDRAU Y ELEC
|
|
R.U.T. |
77.374.060-7 |
|
Sucursal |
INTAGUA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS HIDRAULI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
71112026
| Servicios sónicos de perforación de pozos | 1 | Global | AFORO DE 5 POZOS Y DREN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL MELON. | |
$ 22.632.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.632.000
|
$ 22.632.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.632.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.300.080
|
|
$ 26.932.080
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.