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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3624-296-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación alumbrado publico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3624-63-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
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Comuna |
Nogales
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Impuesto |
2677100,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS ESPINOZA LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA LTDA.
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R.U.T. |
76.168.093-5 |
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Sucursal |
SERVICIOS ESPINOZA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2020 | |
$ 14.090.001,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.090.001
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$ 14.090.001
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Total Neto
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$ 14.090.001
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.677.100
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$ 16.767.101
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.