Orden de Compra. Nº3624-362-SE14 "COMPRA DE TALONARIOS BOLETAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3624-362-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TALONARIOS BOLETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199
Comuna Nogales
Impuesto 6764
Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS
Razón Social LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS
R.U.T. 7.135.353-2
Sucursal LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales20TalonarioTALONARIOS DE BOLETAS DE PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
Total Neto $ 35.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.764
TOTAL OC $ 42.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.