Orden de Compra. Nº3624-380-SE11 "CELBRACION DIA DE LA ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3624-380-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2011
Nombre de la Orden de Compra CELBRACION DIA DE LA ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199
Comuna Nogales
Impuesto 55084,0685
Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El huaso lltda
Razón Social Reataurant Aqui el huaso limitada
R.U.T. 76.028.654-0
Sucursal El huaso lltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida23UnidadALMUERZOS CELEBRACION DIA DEL ASISTENTE SOCIAL Y PSICOLOGOS.  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.915 $ 289.916
Total Neto $ 289.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.084
TOTAL OC $ 345.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.