Orden de Compra. Nº3624-412-SE12 "3624-275-SE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3624-412-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra 3624-275-SE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3624-16-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199
Comuna Nogales
Impuesto 845956
Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA
Razón Social JAIME ARTURO ESPINOZA HERRERA
R.U.T. 6.546.141-2
Sucursal SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121637
Cable de fibra óptica de exterior1UnidadINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EXTERIOR EN EDIFICIO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  $ 4.452.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.452.400 $ 4.452.400
Total Neto $ 4.452.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 845.956
TOTAL OC $ 5.298.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.