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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3624-567-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-44-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3624-44-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
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Comuna |
Nogales
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Impuesto |
467231,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KRV E.I.R.L |
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Razón Social |
CONSULTORA KATTYA ROJAS VASQUEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.064.811-6 |
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Sucursal |
KRV E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 1 | Global | REPARACIÓN DE ACERAS CALE ARTURO PRAT ALTURA Nº 431, DISTRITO EL MELÓN | oferta según lo requerido |
$ 2.459.115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.459.115
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$ 2.459.115
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Total Neto
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$ 2.459.115
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 467.232
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$ 2.926.347
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.