|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3624-626-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
|
|
R.U.T. |
69.060.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
|
Comuna |
Nogales
|
|
Impuesto |
66500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO FELIX VICUÑA 199 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KRV E.I.R.L |
|
Razón Social |
CONSULTORA KATTYA ROJAS VASQUEZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.064.811-6 |
|
Sucursal |
KRV E.I.R.L |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | REPARACIONES BAÑOS PÚBLICOS
REPARACIÓN CIELO OFICINA SECPLAC
REPARACIÓN ELÉCTRICA SALA DE ESTIMULACIÓN ADN
REPARACIÓN REJA DE ACCESO SECTOR FINANZAS Y REGISTRO CIVIL
TAPA RÍGIDA EN CALLE HUELLACANAL | |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 350.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.500
|
|
$ 416.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.