Orden de Compra. Nº3624-72-D107 "REPARACION DE BOMBA AIREADORA."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Nogales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3624-72-D107
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 22-06-2007
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BOMBA AIREADORA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION DE BOMBA AIREADORA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EL MELON.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Nogales
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199
Comuna -1
Impuesto 278691,43
Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CIA TECNICA E IMPORTADORA DE MAQUINARIAS
R.U.T. 91.204.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151501
Bombas de aire1UnidadBombas de aireREPARACION DE BOMBA AIREADORA MARCA EMU MODELO FA10.82E + FK202-4/12 $ 1.466.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.797 $ 1.466.797
Total Neto $ 1.466.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.691
TOTAL OC $ 1.745.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.