Orden de Compra. Nº3624-81-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-9-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3624-81-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3624-9-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3624-9-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra PEDRO FELIX VICUÑA 199
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PEDRO FELIX VICUÑA 199
Comuna Nogales
Impuesto 170840,4
Dirección de Envío de la Factura PEDRO FELIX VICUÑA 199
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA
Razón Social JAIME ARTURO ESPINOZA HERRERA
R.U.T. 6.546.141-2
Sucursal SERVICIOS ELECTRICOS ESPINOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60104904
Kits de electricidad1Unidad2do LLAMADO CONTRATACION DE PUNTOS ELECTRICOS, EVENTOS DE VERANO 2016SEGUN REQUERIMIENTO $ 899.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.160 $ 899.160
Total Neto $ 899.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.840
TOTAL OC $ 1.070.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.