Orden de Compra. Nº3628-22-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3628-7-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3628-22-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3628-7-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra e instalación de 4 persianas para la Comandancia de Guarnición Ejército de Temuco
Proveniente de Licitación 3628-7-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Temuco - CGETCO
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco
R.U.T. 61.978.150-3
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion De Ejercito Temuco
R.U.T. 61.978.150-3
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 333
Comuna -1
Impuesto 24508,1
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIO RAMON REYES CUEVAS
R.U.T. 4.305.245-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161901
Persianas1UnidadPersianasDetalles conforme a archivo adjunto $ 128.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.990 $ 128.990
Total Neto $ 128.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.508
TOTAL OC $ 153.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.